目錄
第一部分2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上單位預(yù)算公開報(bào)表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責(zé)
岳陽縣建筑市場服務(wù)負(fù)責(zé)全縣建筑市場施工企業(yè)管理,建筑工程報(bào)建,建筑施工安全監(jiān)督,施工企業(yè)勞保基金行業(yè)管理。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心屬岳陽縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局二級(jí)機(jī)構(gòu),副科級(jí)單位。岳陽縣建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心,岳陽縣建筑工程安全監(jiān)督站合署辦公,實(shí)行一套機(jī)構(gòu)、三個(gè)名稱。
本單位現(xiàn)實(shí)有職工人數(shù)17人,內(nèi)設(shè)股室6個(gè):辦公室、財(cái)務(wù)室、建筑工程安全監(jiān)督站、建設(shè)市場管理股、建設(shè)工程造價(jià)服務(wù)中心、建設(shè)工程交易中心。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算359.71萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款359.71萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財(cái)政專戶管理資金0萬元,上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表2)。需要說明的是本單位2025年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財(cái)政專戶管理資金預(yù)算)均為空。本單位收入較去年增加14.1萬元,主要是因?yàn)榘?/font>全監(jiān)管工作力度加強(qiáng),相應(yīng)增加安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)。
(二)支出預(yù)算
2025年本單位支出預(yù)算359.71萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出18.52萬元;衛(wèi)生健康支出10.35萬元;城鄉(xiāng)社區(qū)支出317.76萬元;住房保障支出13.08萬元;(數(shù)據(jù)來源見表6)。支出較去年增加14.1萬元,其中基本支出為206.78萬元,同比上年增加13.92萬元;項(xiàng)目支出152.93,同比上年增加0.18萬元;局С鲚^上年增加主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加,項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)?/font>安全監(jiān)管工作力度加強(qiáng),相應(yīng)增加安全監(jiān)督工作經(jīng)費(fèi)(數(shù)據(jù)來源見表7)。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算359.71萬元,其中,社會(huì)保障和就業(yè)支出科目18.52萬元,占5.15%;衛(wèi)生健康支出科目支出10.35萬元,占2.88%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出科目支出317.76萬元,占88.34%;住房保障支出科目支出13.08萬元,占3.63%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預(yù)算數(shù)為206.78萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為152.93萬元(數(shù)據(jù)來源見表5),是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中:安全監(jiān)督經(jīng)費(fèi)10.5萬元,主要用于2025年度建筑施工安全監(jiān)督等方面;定額補(bǔ)助70.6萬元,主要用于建筑市場監(jiān)督管理的工作經(jīng)費(fèi);建筑市場服務(wù)經(jīng)費(fèi)71.83萬元,主要用于部門為完成建筑市場其他工作所發(fā)生的支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元,2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款31.68萬元(數(shù)據(jù)來源見表14),比上一年增加11.4萬元,增加56.21%。主要原因公用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.80萬元(數(shù)據(jù)來源見表15),其中,公務(wù)接待費(fèi)0.08萬元,因公出國(境)費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元,其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年增加0.03萬元,增加0.04%,增加的主要原因是組織人員參加安全示范觀摩工程項(xiàng)目活動(dòng)增加。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.00萬元(數(shù)據(jù)來源見表14會(huì)議費(fèi)+培訓(xùn)費(fèi)),2025年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)、未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額12.15萬元,其中工程類0萬元,貨物類8.73萬元,服務(wù)類3.42萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2025年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2025年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為359.71萬元,其中,基本支出206.78萬元,項(xiàng)目支出152.93萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各單位的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件:岳陽縣建筑市場中心單位預(yù)算公開表格
岳陽縣建筑市場服務(wù)中心:2025年部門預(yù)算公開表.xlsx