岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心
2025年度單位預(yù)算公開
目錄
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項資金預(yù)算匯總表
21、項目支出績效目標表
22、部門整體支出績效目標表
23、其他資金績效目標表
注:以上單位預(yù)算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2025年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
(一)職能職責
1.負責引進先進農(nóng)業(yè)技術(shù)、管理經(jīng)驗、資金、項目和人才,重點發(fā)展特色水果、有機蔬菜、園林花卉、畜禽水產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品加工和倉儲物流、休閑觀光等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
2.負責落實有關(guān)政策,積極搭建中外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間的交流、現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、科技服務(wù)、農(nóng)產(chǎn)品展銷等平臺,做好平臺相關(guān)建設(shè),為園區(qū)和企業(yè)發(fā)展提供更多的信息渠道。
3.負責推進社會資本參與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、創(chuàng)業(yè)園區(qū)示范區(qū)招商引進,重點項目的洽談與對外宣傳等相關(guān)事務(wù)性工作。
4.負責對外、大陸地區(qū)之間、大陸和港澳臺之間交流活動的事務(wù)性工作,負責縣域內(nèi)農(nóng)業(yè)企業(yè)參加國際農(nóng)產(chǎn)品展銷會、農(nóng)業(yè)合作發(fā)展論壇等事務(wù)性工作。
5.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心為岳陽縣人民政府直屬正科級公益一類事業(yè)單位,內(nèi)設(shè)綜合管理部、財務(wù)計劃部、招商信息部3個股室。臺創(chuàng)園現(xiàn)有干部職工9名,其中在編在崗8名,勞務(wù)派遣1名。
二、單位收支總體情況
(一)收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本單位收入預(yù)算134.22萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款134.22萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,財政專戶管理資金0萬元,上級補助收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)、19(國有資本經(jīng)營預(yù)算)、20表(財政專戶管理資金預(yù)算)均為空。收入較去年減少5.28萬元,主要是因為人員異動,工資發(fā)放總額減少,人員類經(jīng)費下降,實行零基預(yù)算,運轉(zhuǎn)類項目收入雅減。
(二)支出預(yù)算:2025年本單位支出預(yù)算134.22萬元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出113.14萬元,社會保障和就業(yè)9.31萬元,衛(wèi)生健康支出5.20萬元,住房保障6.57萬元。支出較去年減少5.28萬元,其中基本支出增加6.72萬元,項目支出減少12萬元。基本支出較上年增加主要是因為2025年實行零基預(yù)算,公用經(jīng)費增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算134.22萬元,其中,資源勘探工業(yè)信息等支出113.14萬元,占84.29%;衛(wèi)生健康支出5.20萬元,占3.87%;住房保障6.57萬元,占4.89%;社會保障和就業(yè)支出9.31萬元,占6.94%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本單位基本支出年初預(yù)算數(shù)106.22萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、會議費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年項目支出年初預(yù)算數(shù)為28萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:運行維護經(jīng)費28萬元,主要用于開展對臺交流、招商引資活動,服務(wù)企業(yè),組織企業(yè)參加全國性展銷會,聯(lián)手幫扶,防汛,鄉(xiāng)村振興等相關(guān)開支。
四、政府性基金預(yù)算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預(yù)算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款18萬元,比上一年增加5.28萬元,增加41.51%,主要原因是2025年實行零基預(yù)算,公用經(jīng)費增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)7.4萬元,其中,公務(wù)接待費7.4萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加5.7萬元,增加335.29%,主要原因是2025年加大招商引資力度,接待批次及人數(shù)將有所增加,公務(wù)接待費用較上年增加。
(三)一般性支出情況
本單位2025年會議費預(yù)算2.70萬元,擬召開1次會議,人數(shù)60人,內(nèi)容為岳臺交流招商會,邀請臺企、臺商、臺胞。
(四)政府采購情況
本單位2025年政府采購預(yù)算總額29.62萬元,其中工程類0萬元,貨物類16.85萬元,服務(wù)類12.77萬元。
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬報廢處置公務(wù)用車0輛,擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。
2025年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
(六)預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為134.22萬元,其中,基本支出106.22萬元,項目支出28萬元,詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
附件:岳陽臺灣農(nóng)民創(chuàng)業(yè)園事務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表.xlsx