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岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)2021年度政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi)
來(lái)源:楊林街鎮(zhèn)   2021-04-25
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第一部分  岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況

2、收入預(yù)算情況

3、支出預(yù)算情況

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況

5、鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況

6、其他重要支出情況。

二、2021年度 公共財(cái)政預(yù)算表(公開(kāi)表格附后)

第三部分  政府性基金預(yù)算

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府性債務(wù)情況

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況:

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

第七部分  專業(yè)名詞解釋

 

第一部分  岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)人民政府概況

一、主要職能

為轄區(qū)內(nèi)村人、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我單位包含政府機(jī)關(guān)及4個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位,執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度,在職干部78人、退休36人。

三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成

由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

第二部分  公共財(cái)政預(yù)算

一、2021年度公共財(cái)政預(yù)算情況說(shuō)明

1、收支預(yù)算總體情況。我鎮(zhèn)2021年度預(yù)算總收入1517.91萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加184.13萬(wàn)元;本年預(yù)算總支出1517.91萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加184.13萬(wàn)元。變化原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2021年度收入1517.91萬(wàn)元,其中:上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1205.91萬(wàn)元,地方公共財(cái)政預(yù)算收入312萬(wàn)元。變化原因主要是人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)支出增加。

3、支出預(yù)算情況。2021年度支出1517.91萬(wàn)元,其中工資福利支出725萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出516.59萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助74.8萬(wàn)元,村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)201.52萬(wàn)元。

4、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況。2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)為5萬(wàn)元,與2020年預(yù)算數(shù)持平,其原因?yàn)閲?yán)格落實(shí)招待費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)控非生產(chǎn)性支出。

5、鄉(xiāng)村振興資金預(yù)算安排情況:我鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排資金20萬(wàn)元,主要用于各村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

相關(guān)鄉(xiāng)村振興政策辦法:統(tǒng)籌脫貧攻堅(jiān)與實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。認(rèn)真落實(shí)《鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃(2018-2022年)》,持續(xù)改善貧困村和非貧困村人口的發(fā)展條件,增強(qiáng)“造血”功能,不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成果。

6、其他重要支出情況。

(1)2021年度一般公共服務(wù)支出預(yù)算651.19萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加131.29萬(wàn)元,原因是行政運(yùn)行及辦公費(fèi)用等增加。

(2)2021年度社會(huì)保障和就業(yè)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算203.4萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加6.61萬(wàn)元,原因是增加退役軍人管理事務(wù)費(fèi)用。

(3)2021年醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算99.8萬(wàn)元,比2020預(yù)算增加6萬(wàn)元,原因是增加計(jì)劃生育管理經(jīng)費(fèi)。

(4)2021年城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算118萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加17.8萬(wàn)元,原因是增加行政經(jīng)費(fèi)和環(huán)境衛(wèi)生費(fèi)用。

(5)2021年度農(nóng)林水支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算338.52萬(wàn)元,比2020年預(yù)算增加6萬(wàn)元,原因是增加村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)。

二、楊林街鎮(zhèn)人民政府2021年度公共財(cái)政預(yù)算表(公開(kāi)表格附后)

第三部分  政府性基金預(yù)算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。

第四部分  國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。

第五部分  社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算情況

詳見(jiàn)附表

第六部分  其他重要事項(xiàng)

一、地方政府債務(wù)情況

至2020年12月31日止,楊林街鎮(zhèn)政府無(wú)政府性債務(wù)。

二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明

2021年楊林街鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1205.91萬(wàn)元,其中基數(shù)補(bǔ)貼45.65萬(wàn)元,村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)201.52萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付64.33萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付38.3萬(wàn)元、體制補(bǔ)助155.81萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付678.94萬(wàn)元;其他收入21.36萬(wàn)元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

2021年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5萬(wàn)元其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元、公務(wù)用車費(fèi)0萬(wàn)元鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支,來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。

四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況

1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2021年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中,結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求,我們對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理,預(yù)算績(jī)效目標(biāo)資金總額1517.91萬(wàn)元。

2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。

以績(jī)效目標(biāo)為龍頭,將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié),構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦,從源頭防止損失浪費(fèi)。

第七部分  專業(yè)名詞解釋

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行,用當(dāng)年財(cái)政撥款安排的用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)等支出。

(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

岳陽(yáng)縣楊林街鎮(zhèn)2021年政府財(cái)政預(yù)算公開(kāi).xls