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2022年岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊部門預算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2021-11-19
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  2022年岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊部門預算

  目 錄

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、 部門基本概況

 。ㄒ唬 職能職責

 。ǘ 機構設置

  二、 部門預算單位構成

  三、 部門收支總體情況

 。ㄒ唬 收入預算

  (二) 支出預算

  四、 一般公共預算撥款支出

 。ㄒ唬 基本支出

  (二) 項目支出

  五、 政府性基金預算支出

  六、 其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬 機關運行經(jīng)費

 。ǘ “三公”經(jīng)費預算

 。ㄈ 一般性支出情況

 。ㄋ模 政府采購情況

 。ㄎ澹 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

  (六) 預算績效情況說明

  七、 名詞解釋

  第二部分 2022年部門預算表

  1、收支總表

  2、收入總表

  3、支出總表

  4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  6、財政撥款收支總表

  7、一般公共預算支出表

  8、一般公共預算基本支出表

  9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

  14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

  15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

  16、政府性基金預算支出表

  17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

  18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

  19、國有資本經(jīng)營預算支出表

  20、財政專戶管理資金預算支出表

  21、專項資金預算匯總表

  22、其他項目支出績效目標表

  23、部門整體支出績效目標表

  注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

  第一部分 2022年部門預算說明

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊。

  1.貫徹執(zhí)行、宣傳《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》、湖南省實施《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》辦法、《行政許可法》、《行政處罰法》等國家、省、市有關城鄉(xiāng)規(guī)劃管理及禁拆治違等相關的行政法律、法規(guī)和規(guī)范性文件。

  2.負責受理公民、法人或其它組織關于違法建設的各種形式的上訪;負責有關信訪事項的辦理情況,及時查處各類違法建設行為,及時拆除超過期限的臨時建筑。

  3.負責規(guī)范城鄉(xiāng)規(guī)劃監(jiān)察活動,及時查處舉報或巡查發(fā)現(xiàn)的單位和個人違法建設案件,負責對違法建設的現(xiàn)場勘察、核查、調查取證、立案處罰以及拆除違法建設。

  4.承辦上級主管部門交辦的其他事項。

 。ǘC構設置。

  岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊屬岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設二級機構,為副科級事業(yè)單位。

  岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊現(xiàn)有干部職工28人,其中在職人員28人,退休0人。規(guī)劃監(jiān)察大隊下設內設機構:辦公室 、財務室、工會、巡查中隊、督查中隊。

  二、部門預算單位構成

  本單位沒有所屬二級機構,因此本年度部門預算僅為本級部門預算。

  三、部門收支總體情況

 。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算274.08萬元,其中,一般公共預算撥款274.08萬元(其中經(jīng)費撥款274.08萬元,納入一般公共預算管理的非稅收入撥款0萬元),政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少56.8萬元,主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。

 。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算274.08萬元,其中社會保障和就業(yè)23.78萬元,衛(wèi)生健康支出11.89萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬元,住房保障16.78萬元。支出較去年減少較去年減少56.8萬元,主要原因是城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局,另增加了事業(yè)單位公車補貼。

  其中基本支出較上年增加33.2萬元主要是由于增加了事業(yè)單位公車補貼,項目支出減少是因為城區(qū)規(guī)劃控建項目資金90萬元劃至岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局。

  四、一般公共預算撥款支出

  2022年本部門一般公共預算撥款支出預算274.08萬元,其中,社會保障和就業(yè)23.78萬元,占8.68%;衛(wèi)生健康支出11.89萬元,占4.34%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出221.63萬元,占80.86%;住房保障16.78萬元,占6.12%。具體安排情況如下:

  (一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)274.08萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費,其中:工資福利支出258.96萬元、一般商品和服務支出15.12萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。

 。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算0萬元。

  五、政府性基金預算支出

  2022年本部門無政府性基金安排的支出。

  六、其他重要事項的情況說明

 。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款15.12萬元,同上年持平。

 。ǘ叭苯(jīng)費預算:本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元,其中,公務接待費0萬元,因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費0 萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元)。與上年持平。主要原因是:本單位本年無三公經(jīng)費預算。

 。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算1萬元,擬召開3次,人數(shù)100人每次,內容為控建拆違工作會議;培訓費0萬元,擬開展0培訓,人數(shù)0人,內容為0;2022年未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

 。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額60萬元,其中貨物類采購預算45萬元,工程類采購預算10萬元,服務類采購預算5萬元。

 。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至上年12月底,本部門共有車輛4輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車4輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛,其中領導干部用車0輛,一般公務用車0輛,其他用車輛0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。租用辦公用房面積480平米,賬面價值0萬元 。

 。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為274.08萬元,其中,基本支出274.08萬元,項目支出0萬元。具體績效目標詳見報表。

  七、名詞解釋

  1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

  第二部分 2022年部門預算表

  2022岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊預算公開.xlsx