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2023年度 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(單位)部門決算
來源:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2024-08-20
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  2023年度

  岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(單位)部門決算

  目錄

  第一部分 岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(單位)概況

  一、部門職責

  二、機構設置及決算單位構成

  第二部分 部門決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預算財政撥款支出決算表

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

  七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

  九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

  第三部分 部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  二、收入決算情況說明

  三、支出決算情況說明

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

  九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

  十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

  十一、一般性支出情況說明

  十二、關于政府采購支出說明

  十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

  十四、關于2023年度績效評價情況的說明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門(單位)概況

  一、部門職責

  一、部門基本概況

 。ㄒ唬┞毮苈氊

  1、貫徹執(zhí)行國家和地方關于城市管理(指城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理、城市園林綠化建設維護管理、城市市政公用設施運行管理,下同)和城市綜合執(zhí)法的方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章、制度,研究擬訂相關規(guī)范性文件(草案),擬訂全縣城市管理和綜合執(zhí)法的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,并負責組織實施。

  2、負責與城市管理相關單位的工作聯(lián)系;參與城市建設管理規(guī)劃設計評審、重點工程可行性方案論證和公用基礎工程設施規(guī)劃設計審查。推進城市管理數(shù)字化、精細化、智慧化建設;承擔城市管理委員會辦公室的日常工作。

  3、負責系統(tǒng)內(nèi)城市路燈、園林綠化等城市市政公用設施維護資金的管理和使用,組織擬訂城市管理方面專項費用的年度計劃;負責本系統(tǒng)各單位財務情況的監(jiān)督管理;審核環(huán)衛(wèi)設施維護、園林綠化維護、路燈維護等城市市政公用設施工程預(決)算;負責本系統(tǒng)各種規(guī)費征收的監(jiān)管。

  4、負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生管理。擬訂城市市容環(huán)境衛(wèi)生作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責關閉、閑置、拆除存放生活垃圾處理設施、場所核準;負責臨時占用街道兩側和公共場地許可;負責從事城市生活垃圾經(jīng)營性清掃、收集、運輸、處理服務及城市建筑垃圾處置審批;負責組織實施市容環(huán)境衛(wèi)生管理責任區(qū)制度;負責城市市容環(huán)境衛(wèi)生日常管理和環(huán)衛(wèi)基礎設施管理。

  5、負責宣傳貫徹執(zhí)行戶外廣告有關政策法規(guī),組織編制城市戶外廣告設置規(guī)范并組織實施;負責縣城大型戶外廣告設置審核;負責城市戶外廣告設置和設施的日常監(jiān)管,對不符合廣告規(guī)劃和城市容貌標準的戶外廣告定期維護和清理。

  6、負責城市園林綠化建設維護管理。擬訂城市園林綠化建設維護作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責城市工程建設項目附屬綠化工程設計方案審查;負責在城市公共綠地內(nèi)開設商業(yè)、服務攤點及臨時占用城市綠地審批;負責砍伐城市樹木審批;負責改變綠化規(guī)劃、綠化用地的使用性質(zhì)審批。負責城市園林綠化維護的日常管理工作。

  7、負責城市市政公用設施運行管理。擬訂城市市政公用設施運行作業(yè)標準、操作規(guī)程并監(jiān)督實施。負責影響城市道路作業(yè)許可。負責市政公用設施運行監(jiān)督檢查,加強對城市地下管線、城市照明、供氣、加油加氣充電設施、公共廁所和公共停車場等市政公用設施開展日常巡查和運行管理。

  8、負責宣傳貫徹燃氣行業(yè)的法規(guī),擬訂全縣燃氣管理的規(guī)范性文件,規(guī)范與管理城市供氣和燃氣市場。負責擬訂本縣供氣、供熱行業(yè)標準和技術標準并監(jiān)督執(zhí)行。負責縣城燃氣設施改動審批。負責天然氣行業(yè)市場管理工作。

  9、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)市容環(huán)境衛(wèi)生管理、園林綠化管理、市政管理等住房城鄉(xiāng)建設領域法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的行政處罰權。

  10、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業(yè)油煙污染、露天燒烤污染、城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒秸稈落葉等煙塵污染、燃放煙花爆竹污染等環(huán)境保護管理方面的行政處罰權。

  11、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所無照經(jīng)營、違規(guī)設置戶外廣告等工商管理方面的行政處罰權。行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經(jīng)營、以及違法回收販賣藥品等食品藥品監(jiān)督管理方面的行政處罰權。

  12、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)侵占城市道路、違法停放車輛等公安交通管理方面的行政處罰權。

  13、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)向城市河道和其他水域傾倒廢棄物和垃圾以及違規(guī)取土、城市河道違法建筑物拆除等水務管理方面的行政處罰權。

  14、行使縣城控詳規(guī)劃區(qū)范圍內(nèi)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的部分行政處罰權和行政強制權。

  15、完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

 。ǘC構設置

  岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局是縣政府組成部門,為正科級。

  局系統(tǒng)現(xiàn)有干部職工400人,其中在職人員290人,退休110人。局機關內(nèi)設10個股室:辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設股室外,還設有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。局下設四個執(zhí)法大隊:岳陽縣規(guī)劃監(jiān)察大隊(副科級)、岳陽縣城市管理執(zhí)法大隊、岳陽縣城市管理環(huán)境執(zhí)法大隊、岳陽縣公安局城管執(zhí)法大隊(接受我局領導);五個服務中心:岳陽縣市容環(huán)境衛(wèi)生服務中心(副科級)、岳陽縣風景園林綠化建設養(yǎng)護中心(副科級)、岳陽縣市政設施運行維護中心、岳陽縣城市公園廣場維護中心、岳陽縣智慧城管指揮中心。

  二、機構設置及決算單位構成

 。ㄒ唬﹥(nèi)設機構設置。

  岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位內(nèi)設機構包括:10個股室:辦公室、人事股、計劃財務股、政策法規(guī)股、行政審批股、市容環(huán)境衛(wèi)生管理股、市政公用設施運行管理股、園林綠化建設維護管理股、戶外廣告股、燃氣管理股。除上述內(nèi)設股室外,還設有紀檢監(jiān)察室、黨建辦、創(chuàng)建辦。

 。ǘQ算單位構成。

  岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括:岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局單位本級

  第二部分

  部門決算表

 。ㄒ姼郊

  第三部分

  2023年度部門決算情況說明

  一、收入支出決算總體情況說明

  2023年度收、支總計9,307.65萬元。與上年相比,增長3576.96萬元,增長62.42%,主要是因為主要是因為2023年二級機構部分人員經(jīng)費預算在局機關,2023年二級機構臨批項目資金都從局機關劃出。

  二、收入決算情況說明

  2023年度收入合計9,270.34萬元,其中:財政撥款收入5,177.14萬元,占55.85%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入960.62萬元,占10.36%。

  三、支出決算情況說明

  2023年度支出合計9,294.35萬元,其中:基本支出1,785.15萬元,占19.21%;項目支出7,509.20萬元,占80.79%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2023年度財政撥款收、支總計8,309.73萬元,與上年相比,增長2662.22萬元,增長47.14%,主要是因為主要是因為2023年二級機構部分人員經(jīng)費預算在局機關,2023年二級機構臨批項目資金都從局機關劃出。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

 。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況

  2023年度財政撥款支出5,177.14萬元,占本年支出合計的55.70%,與上年相比,財政撥款支出增長949.57萬元,增長22.46%,主要是因為主要是因為2023年二級機構部分人員經(jīng)費預算在局機關,2023年二級機構臨批項目資金都從局機關劃出。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2023年度財政撥款支出5177.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)41.4萬元,占0.8%,社會保障和就業(yè)支出(類)43.65萬元,占0.8%,衛(wèi)生健康支出(類)24.35萬元,占0.5%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)支出3929.62萬元,占75.9%,節(jié)能環(huán)保支出(類)1071萬元,占20.7%,農(nóng)林水支出(類)36.95萬元,占0.7%,住房保障支出(類)30.18萬元,占0.6%。

 。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況

  2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為4,452.35萬元,支出決算數(shù)為9,294.32萬元,完成年初預算的208.75%,其中:

  1、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)  其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)年初預算為39.2萬元,支出決算為41.41萬元,完成年初預算的105.64%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展的需要追加部分預算經(jīng)費。

  2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)年初預算為41.06萬元,支出決算為41.2萬元,完成年初預算的100.3%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:單位人員工資增加。

  3、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)年初預算為2.57萬元,支出決算為2.45萬元,完成年初預算的95.33%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位嚴格執(zhí)行預算。

  4、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)年初預算為24.38萬元,支出決算為24.35萬元,完成年初預算的99.88%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位嚴格執(zhí)行預算。

  5、節(jié)能環(huán)保支出(類)其他節(jié)能環(huán)保支出(款) 其他節(jié)能環(huán)保支出(項)年初預算為1071萬元,支出決算為1071萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)等于年初預算數(shù)的主要原因是:單位嚴格執(zhí)行預算。

  6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)行政運行(項)。

  年初預算為727.22萬元,支出決算為759.04萬元,完成年初預算的104.38%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:財政根據(jù)我單位業(yè)務活動開展的需要追加部分預算經(jīng)費。

  7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)城管執(zhí)法(項)年初預算為1390.68萬元,支出決算為1319.15萬元,完成年初預算的94.86%,決算小于年初預算數(shù)有部分費用在2024年1月份支付。

  8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出(項)年初預算為15.34萬元,支出決算為129.7萬元,完成年初預算的845.5%,決算大于年初預算數(shù)城市管理項目增加,年中追加資金。

  9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(款)城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理(項)年初預算為173萬元,支出決算為173萬元,完成年初預算的100%,決算數(shù)與年初預算數(shù)基本持平。

  10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設施支出(項)年初預算為20萬元,支出決算為18萬元,完成年初預算的90%,決算數(shù)小于年初預算數(shù),有部分質(zhì)保金未付。

  11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項)年初預算為407.32萬元,支出決算為1530.74萬元,完成年初預算的325.47%,決算數(shù)大于年初預算數(shù),城市環(huán)境衛(wèi)生提質(zhì)年中追加資金。

  12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為15.41萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  13、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)年初預算為291萬元,支出決算為155.67萬元,完成年初預算的53.5%,決算數(shù)小于年初預算數(shù),有部分質(zhì)保金未付。

  14、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為4.97萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)年初預算為218.8萬元,支出決算為1140.43萬元,完成年初預算的521.22%,決算數(shù)大于年初預算數(shù),城市公共設施損壞嚴重,本年進行更新較大,年中追加資金。

  16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項)年初預算為0萬元,支出決算為355.64萬元,完成年初預算的521.22%,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  17、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為36.95萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  18、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為30.79萬元,支出決算為30.18萬元,完成年初預算的98%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是;有部分在2024年1月份付。

  19、國有資本經(jīng)營預算支出(類)其他國有資本經(jīng)營預算支出(款)其他國有資本經(jīng)營預算支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1460.47萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  20、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為984.59萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2023年度財政撥款基本支出992.38萬元,其中:

  人員經(jīng)費754.68萬元,占基本支出的76.05%,主要包括基本工資212.91萬元、津貼補貼56.82萬元、獎金100.13萬元、伙食補助費1.28萬元、績效工資114.32萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費49.87萬元、職業(yè)年金繳費0萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費25.8萬元、公務員醫(yī)療補助繳費3.04萬元、其他社會保障繳費1.45萬元、住房公積金53.81萬元、醫(yī)療費0萬元、其他工資福利支出32.16萬元、離休費0萬元、退休費90.88萬元、撫恤金4.99萬元、生活補助4.74萬元、醫(yī)療費補助0萬元、獎勵金0萬元、其他對個人和家庭的補助2.49萬元;

  公用經(jīng)費237.7萬元,占基本支出的23.95%,主要包括辦公費8.2萬元、印刷費4.61萬元、咨詢費1萬元、手續(xù)費2.06萬元、水費1.01萬元、電費0.34萬元、郵電費6.92萬元、取暖費0萬元、物業(yè)管理費0萬元、差旅費3.12萬元、因公出國(境)費用0萬元、維修(護)費0.05萬元、租賃費0萬元、會議費1.78萬元、培訓費1.76萬元、公務接待費0.85萬元、專用材料費0萬元、專用燃料費0萬元、勞務費0萬元、委托業(yè)務費102.58萬元、工會經(jīng)費8.47萬元、福利費0萬元、公務用車運行維護費5.96萬元、其他交通費用29.94萬元、稅金及附加費用0萬元、其他商品和服務支出58.8萬元、辦公設備購置0.26萬元、專用設備購置0萬元、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新0萬元、公務用車購置0萬元、其他交通工具購置0萬元、文物和陳列品購置0萬元、無形資產(chǎn)購置0萬元、其他資本性支出0萬元、贈與0萬元。

  七、政府性基金預算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預算財政撥款收入1,672.11萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出1,672.11萬元,其中基本支出44.13萬元,項目支出1,627.98萬元;年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下:

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為15.41萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。

  年初預算為171.8萬元,支出決算為155.66萬元,完成年初預算的90.61%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:有部分在2024年1月份付。

  3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)其他國有土地使用權出讓收入安排的支出(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為4.97萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。

  年初預算為291萬元,支出決算為1140.43萬元,完成年初預算的391.9%,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:決算數(shù)大于年初預算數(shù),城市公共設施損壞嚴重,本年進行更新較大,年中追加資金。

  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項)。

  年初預算為0萬元,支出決算為355.64萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況

  2023年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出1,460.47萬元;基本支出0.00萬元,項目支出1,460.47萬元。國有資本經(jīng)營預算支出(類)其他國有資本經(jīng)營預算支出(款)其他國有資本經(jīng)營預算支出(項)年初預算為0萬元,支出決算為1460.47萬元,年初無預算,無法計算百分比,年中追加資金。

  九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

 。ㄒ唬叭苯(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

  “三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為16.00萬元,支出決算為11.30萬元,完成預算的70.62%,其中:

  因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的100%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是年初無因公出國(境)費預算,與上年相比減少0萬元,減少0%,減少0的主要原因是年初無因公出國(境)費預算,本年單位未發(fā)生因公出國(境)費用。

  公務接待費支出預算為1.00萬元,支出決算為0.92萬元,完成預算的92.00%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格控制單位公務接待費用。與上年相比增長0.48萬元,增長109.09%,增長的主要原因是2023年其他縣市兄弟單位學習接待。

  公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00%,決算數(shù)等于預算數(shù)的主要原因是年初無公務用車購置費支出預算,與上年相比增長0.00萬元,增長0.00%,增長 的主要原因是本年單位未發(fā)生公務用車購置費支出。

  公務用車運行維護費支出預算為15.00萬元,支出決算為10.38萬元,完成預算的69.20%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格控制單位公務用車運行維護費用。與上年相比增長10.38萬元,增長100%,增長的主要原因是以前年度無公務車,目前公務車借公安局車輛,車輛費用由本單位承擔。

 。ǘ叭苯(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

  2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.92萬元,占8.14%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算10.38萬元,占91.86%。其中:

  1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,開支內(nèi)容包括:支出0萬元。

  2、公務接待費支出決算為0.92萬元,全年共接待來訪團組11個、來賓128人次,主要是主要是其他縣市兄弟單位學習發(fā)生的接待支出。

  3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為10.38萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局(單位本級或某二級機構)更新公務用車0輛 。公務用車運行維護費10.38萬元,主要是公安執(zhí)法大隊支出,截至2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

  十、關于機關運行經(jīng)費支出說明

  本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出237.70萬元,比年初預算數(shù)(或者上年決算數(shù))減少2030.68 萬元,減少89.52 %。主要原因是:認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,嚴格控制單位機關運行經(jīng)費。

  十一、一般性支出情況說明

  2023年本部門開支會議費1.78萬元,用于召開4次會議,人數(shù)800人,內(nèi)容為岳陽縣城管系統(tǒng)年終總結大會、岳陽縣文明創(chuàng)建動員會、岳陽縣城管系統(tǒng)黨員集中黨課學習、岳陽縣創(chuàng)建全國園林城市動員會;開支培訓費1.76萬元,用于開展2次培訓,人數(shù)88人,內(nèi)容為用于開展人事網(wǎng)絡教育學習培訓、燃氣安全培訓;舉辦0等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元,主要是0。

  十二、關于政府采購支出說明

  本部門2023年度政府采購支出總額320.17萬元,其中:政府采購貨物支出54.2萬元、政府采購工程支出15.61萬元、政府采購服務支出250.36萬元。授予中小企業(yè)合同金額320.17萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額320.17萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的16.9%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的4.9%,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的78.2%。

  十三、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

  截至2023年12月31日,本單位共有車輛3輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛,其他用車主要是公安執(zhí)法大隊執(zhí)勤用車;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

  十四、關于2023年度績效評價情況的說明

 。1)績效管理評價工作開展情況。

  組織對城管執(zhí)法、城市環(huán)境衛(wèi)生、城市規(guī)劃管理經(jīng)費等10個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出5461.6萬元,政府性基金預算支出2082.07萬元,國有資本經(jīng)營預算支出1660.47萬元。從評價情況來看,所有項目支出績效自評得分98分,評價等級為“優(yōu)秀”。

  組織對岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局一個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預算支出9047.14萬元,政府性基金預算支出2137.35萬元,國有資本經(jīng)營預算支出1660.47萬元。從評價情況來看,財務管理制度健全規(guī)范;預決算信息公開,明晰;基礎數(shù)據(jù)和會計資料真實、完整、準確。

 。2)部門決算中項目績效自評結果。

  縣城市執(zhí)法專項經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為334萬元,執(zhí)行數(shù)為334萬元,完成預算的100%。

  城區(qū)環(huán)境衛(wèi)生專項經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為227萬元,執(zhí)行數(shù)為227萬元,完成預算的100%。

  城區(qū)環(huán)境執(zhí)法專項經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為120萬元,執(zhí)行數(shù)為120萬元,完成預算的100%。

  城區(qū)規(guī)劃控建專項經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為173萬元,執(zhí)行數(shù)為173萬元,完成預算的100%。

  風景園林建設養(yǎng)護專項經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為36萬元,執(zhí)行數(shù)為36萬元,完成預算的100%。

  城市公園廣場維護經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為59萬元,執(zhí)行數(shù)為59萬元,完成預算的100%。

  燃氣行業(yè)綜合管理經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為5萬元,執(zhí)行數(shù)為5萬元,完成預算的100%。

  中央隔離護欄防護經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為20萬元,執(zhí)行數(shù)為20萬元,完成預算的100%。

  城市綜合管理經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為180萬元,執(zhí)行數(shù)為180萬元,完成預算的100%。

  城管執(zhí)法其他管理經(jīng)費項目績效自評綜述:根據(jù)年初設定的績效目標,項目績效自評得分為98分。項目全年預算數(shù)為1056.69萬元,執(zhí)行數(shù)為1056.69萬元,完成預算的100%。

  (3)部門評價項目績效評價結果。

  部門評價項目數(shù)量3個以內(nèi)的,至少將1 個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數(shù)量大于3 個的,至少將2 個部門評價報告向社會公開。報告框架可參考《項目支出績效評價辦法》(財預〔2020〕10 號)中《項目支出績效評價報告(參考提綱)》、《湖南省預算支出績效評價管理辦法》(湘財績〔2020〕7號)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  二、機關運行經(jīng)費,是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  第五部分

  附件

  1、2023年部門決算公開表格

  2、2023年度部門整體支出績效評價報告

岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局本級.XLS

2023年岳陽縣城市管理和綜合執(zhí)法局部門績效自評(新).docx