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2023年度 岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心決算
來(lái)源:岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局   2024-08-20
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  2023年度岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心決算

  目錄

  第一部分 岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心部門(mén)(單位)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  第二部分 部門(mén)決算表

  一、收入支出決算總表

  二、收入決算表

  三、支出決算表

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

  七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

  九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

  第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  二、收入決算情況說(shuō)明

  三、支出決算情況說(shuō)明

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  第四部分 名詞解釋

  第五部分 附件

  第一部分

  岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心部門(mén)(單位)概況

  一、部門(mén)職責(zé)

 。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

  1.承擔(dān)縣城公用廣場(chǎng)、公用公園、公用游園、公用植物園等公用公園廣場(chǎng)管理方面的事務(wù)性工作。

  2.負(fù)責(zé)公用公園廣場(chǎng)設(shè)施日常維修、定期養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)用公園廣場(chǎng)環(huán)衛(wèi)保潔、美化、亮化等方面的事務(wù)性工作。

  3.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)招商、臨時(shí)占用公用公園廣場(chǎng)等方面的事務(wù)性工作。

  4.承擔(dān)公用公園廣場(chǎng)安全管理、應(yīng)急管理、秩序管理、設(shè)施保護(hù)等方面的事務(wù)性工作。

  5.完成上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他工作任務(wù)。

  二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

  (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

  岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心屬岳陽(yáng)縣城市管理和綜合執(zhí)法局下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu),為正股級(jí)事業(yè)單位。

  岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心現(xiàn)有干部職工17人,其中在職人員17人,退休0人?h城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心不設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

 。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心單位本級(jí)。

  第二部分

  部門(mén)決算表

  (見(jiàn)附件)

  第三部分

  2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

  一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度收、支總計(jì)370.02萬(wàn)元。與上年相比,增長(zhǎng)56.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.92%,主要是因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加,職工工資普調(diào)。

  二、收入決算情況說(shuō)明

  2023年度收入合計(jì)370.02萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入184.65萬(wàn)元,占49.90%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入180.38萬(wàn)元,占48.75%。

  三、支出決算情況說(shuō)明

  2023年度支出合計(jì)364.85萬(wàn)元,其中:基本支出364.85萬(wàn)元,占100.00%;項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。

  四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)189.65萬(wàn)元,與上年相比,減少99.08萬(wàn)元,減少34.32%,主要是因?yàn)槁毠と藬?shù)的減少。

  五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

 。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出184.65萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的50.61%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少104.08萬(wàn)元,減少36.05%,主要是因?yàn)槁毠と藬?shù)的減少。

  (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

  2023年度財(cái)政撥款支出184.65萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出9.49萬(wàn)元,占5.14%,社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))支出13.28萬(wàn)元,占7.19%,衛(wèi)生健康支出(類(lèi))支出6.68萬(wàn)元,占3.62%,城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))支出146.05萬(wàn)元,占79.1%,住房保障支出(類(lèi))支出9.16萬(wàn)元,占4.96%。

 。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

  2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為184.88萬(wàn)元,支出決算數(shù)為364.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的197.33%,其中:

  1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為11.50萬(wàn)元,支出決算為12.10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的105.2%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社保金上年度補(bǔ)繳。

  2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0.72萬(wàn)元,支出決算為1.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的163.89%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社保金上年度補(bǔ)繳。

  3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))年初預(yù)算為6.83萬(wàn)元,支出決算為6.68萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.8%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員減少。

  4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。年初預(yù)算為157.20萬(wàn)元,支出決算為146.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.90%,決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝粐?yán)格執(zhí)行預(yù)算,有部分資金在2024年元月份支付。

  5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為132.95萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。

  6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。

  7、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為8.63萬(wàn)元,支出決算為9.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的106.14%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:社保金上年度補(bǔ)繳。

  8、其他支出(類(lèi))其他支出(款)其他支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為175.19萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。

  六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

  2023年度財(cái)政撥款基本支出184.65萬(wàn)元,其中:

  人員經(jīng)費(fèi)168.55萬(wàn)元,占基本支出的91.28%,主要包括基本工資56.49萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼12.96萬(wàn)元、獎(jiǎng)金25.42萬(wàn)元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0萬(wàn)元、績(jī)效工資33.77萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)14.87萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)0萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.62萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)0.33萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.40萬(wàn)元、住房公積金15.64萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)0萬(wàn)元、其他工資福利支出0.76萬(wàn)元、離休費(fèi)0萬(wàn)元、退休費(fèi)0萬(wàn)元、撫恤金0萬(wàn)元、生活補(bǔ)助0萬(wàn)元、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助0萬(wàn)元;公用經(jīng)費(fèi)16.10萬(wàn)元,占基本支出的8.72%,主要包括辦公費(fèi)1.76萬(wàn)元、印刷費(fèi)0萬(wàn)元、咨詢(xún)費(fèi)0.50萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.35萬(wàn)元、水費(fèi)0.37萬(wàn)元、電費(fèi)0萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)0萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.84萬(wàn)元、因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元、維修(護(hù))費(fèi)5.74萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元、專(zhuān)用材料費(fèi)0.20萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元、福利費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.08萬(wàn)元、稅金及附加費(fèi)用0萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出0.30萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置0.25萬(wàn)元、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置0萬(wàn)元、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新0萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、文物和陳列品購(gòu)置0萬(wàn)元、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置0萬(wàn)元、其他資本性支出0萬(wàn)元。

  七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

  2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入5.00萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出5.00萬(wàn)元,其中基本支出5.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

  1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,因預(yù)算金額為0,無(wú)法計(jì)算百分比,無(wú)法計(jì)算超預(yù)算百分比。

  八、預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

  2023年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00萬(wàn)元;基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元。本單位無(wú)政府性基金支出。

  九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

  (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

  “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%,其中:

  因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。

  公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。

  公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。

  公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0.00%。

 。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

  2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%。其中:

  1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。

  2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元。

  3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心(單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu))更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元,主要是無(wú)支出,截至2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

  十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元,本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)(或者上年決算數(shù))增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。主要原因是:本單位屬事業(yè)單位。

  十一、一般性支出情況說(shuō)明

  2023年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元,用于召開(kāi)0會(huì)議,人數(shù)0人,內(nèi)容為0;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.10萬(wàn)元,用于開(kāi)展業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),人數(shù)25人,內(nèi)容為廣場(chǎng)維護(hù);舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元,主要是0。

  十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

  本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額110.06萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出33.02萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出40.06萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出36.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額110.06萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額110.06萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的30%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的36.4%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的33.6%。

  十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

  截至2023年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛,其他用車(chē)主要是無(wú);單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

  十四、關(guān)于2023年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明

  (1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

  根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中,一級(jí)項(xiàng)目0個(gè),二級(jí)項(xiàng)目0 個(gè),共涉及資金0萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2023年度0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),共涉及資金0萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。

  組織對(duì)0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

  組織對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出184.65 萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,整體評(píng)價(jià)優(yōu)秀。

 。2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

  無(wú)。

 。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

  部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的,至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi);部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的,至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》(財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào))中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告(參考提綱)》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》(湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào))。我單位0個(gè)項(xiàng)目評(píng)價(jià)報(bào)告已向社會(huì)公開(kāi)。

  0項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分0,評(píng)價(jià)等級(jí)為“0”;

  0重點(diǎn)(專(zhuān)項(xiàng))項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)得分0,評(píng)價(jià)等級(jí)為“0”。

  已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。

  第四部分

  名詞解釋

  一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

  第五部分

  附件

  1、2023年部門(mén)決算公開(kāi)表格

  2、2023年度部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心.XLS

岳陽(yáng)縣城市公園廣場(chǎng)維護(hù)中心2023年部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng).docx