岳陽縣退役軍人事務(wù)局2025年度
單位匯總預算
目錄
第一部分2025年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注:以上單位預算公開報表中,空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分2025年單位預算說明
一、單位基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、負責退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)的組織實施;
2、負責軍轉(zhuǎn)、復員、離退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置、服務(wù)管理和待遇保障工作;
3、貫徹落實軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、退役士兵、隨軍家屬及隨調(diào)家屬安置辦法及安置計劃并組織實施;
4、負責退役軍人教育培訓和創(chuàng)業(yè)扶持工作;
5、組織指導擁軍優(yōu)屬活動,承擔審核、報批、褒揚革命烈士工作,負責優(yōu)撫對象的撫恤,指導優(yōu)撫事業(yè)單位的管理;
6、提供收養(yǎng),弘揚救助精神,負責“三無”老人、家庭無力照顧老人、在華無人照顧海外僑胞與外籍華人收養(yǎng),老人自愿有償收養(yǎng)。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
對照省廳、市局機構(gòu)設(shè)置,按照縣委審批的三定方案,岳陽縣退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)有辦公室、規(guī)劃財務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、政策法規(guī)股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、烈士陵園保護中心、民兵訓練中心8個股室。下轄岳陽縣退役軍人服務(wù)中心、岳陽縣光榮院、岳陽縣軍隊離退休干部休養(yǎng)所、岳陽縣民兵訓練中心4個二級機構(gòu)。全局系統(tǒng)行政編制9名,事業(yè)編制29名;年末實有人數(shù)38人
二、單位收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
2025年本單位收入預算2330.2萬元,其中,一般公共預算撥款2330.2萬元。本單位2025年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)、19(國有資本經(jīng)營預算)、20表(財政專戶管理資金預算)均為空。收入較去年增加274.51萬元,主要是因為全縣優(yōu)撫低保清退后“漸退期”救助資金300萬納入我局年初預算,其中退役軍人事務(wù)管理項目資金減少。
(二)支出預算
2025年本單位支出預算2330.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出2096.1萬元,衛(wèi)生健康支出204.86萬元,住房保障支出29.25萬元。支出較去年增加274.51萬元,其中基本支出增加23.41萬元,項目支出增加251.1萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為一是2025年公用經(jīng)費由每人0.54萬元增加到1.2萬元;項目支出增加是因為全縣優(yōu)撫低保清退后“漸退期”救助資金300萬納入我局年初預算,其中退役軍人事務(wù)管理項目資金減少。
三、一般公共預算撥款支出預算
2025年一般公共預算撥款支出預算2330.2萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出2096.1萬元,占89.95%;衛(wèi)生健康支出204.86萬元,占8.79%;住房保障支出29.25萬元,占1.26%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年基本支出年初預算數(shù)為463.4萬元,是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
。ǘ╉椖恐С觯2025年項目支出年初預算數(shù)為1866.8萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有退役軍人管理事務(wù)、撫恤、退役安置、衛(wèi)生健康支出。其中:退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費支出623.1萬元,主要用于擁軍優(yōu)屬、其他退役軍人事務(wù)管理支出等方面;撫恤經(jīng)費842萬元,主要用于義務(wù)兵優(yōu)待、 烈士紀念設(shè)施管理維護、其他優(yōu)撫支出等方面。退役安置經(jīng)費220萬元,主要用于退役士兵一次性就業(yè)配套、退役士兵待安置期間生活費、退役士兵待安置期間社保補繳。衛(wèi)生健康支出181.7萬元,主要用于優(yōu)撫對象醫(yī)療補助支出。
四、政府性基金預算支出
2025年度本單位無政府性基金安排的支出,所以公開的附件16-18(政府性基金預算)為空。
五、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
本單位2025年岳陽縣退役軍人事局運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款72.1萬元,比上一年增加17.51萬元,增加36.05%。主要原因2025年公用經(jīng)費由每人0.54萬元增加到1.2萬元。
。ǘ叭苯(jīng)費預算
本單位2025年“三公”經(jīng)費預算數(shù)4.99萬元,其中,公務(wù)接待費4.99萬元,因公出國(境)費0萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元,其中公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年持平,而“三公”表格中增加1.57萬元,增加45.91%,主要原因是2024年度一部份在退役軍人管理事務(wù)項目中安排,一部份在公用經(jīng)費中安排,而“三公”經(jīng)費取數(shù)表在項目中安排的公務(wù)接待費未取出,2025年“三公”經(jīng)費預算在公用經(jīng)費中。
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本單位2025年培訓費預算1.07萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)71人,內(nèi)容為事業(yè)單位工作人員崗前培訓; 2025年度本單位未計劃安排會議,未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
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本單位2025年政府采購預算總額339.13萬元,其中貨物類178.08萬元,服務(wù)類161.05萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底,本單位共有車輛0輛,其中領(lǐng)導干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2025年單位整體支出績效目標的金額為2330.2萬元,其中,基本支出463.4萬元,項目支出1866.8萬元,詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各單位的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分單位預算公開表格
附件:岳陽縣退役軍人事務(wù)局預算公開表格