国产亚洲精品福利在线无卡一_一级毛片尤物久久_国产剧情演绎av在线播放_精品国产福利在线观看香蕉

2015年度單位決算及“三公”經(jīng)費決算
來源:縣殘聯(lián)   2016-06-15
瀏覽量:1 | | | |

 

岳陽縣2015-度殘聯(lián)單位決算收支總表
      單位:元
收入 支出
內(nèi)容 2015-決算數(shù) 內(nèi)容 2015-決算數(shù)
一、公共財政撥款 3,340,797.60 一、基本支出 3,340,797.60
     經(jīng)費撥款 3,180,797.60     ﹙一﹚工資福利支出 781,766.30
     納入公共預(yù)算管理的非稅收入撥款       ﹙二﹚一般商品和服務(wù)支出 976,531.30
二、政府性基金撥款 160,000.00     ﹙三﹚對個人和家庭的補助 1,582,500.00
三、納入專戶管理的非稅收入撥款   二、項目支出  
四、上級財政補助   三、事業(yè)單位經(jīng)營支出  
五、事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入   四、對附屬單位補助支出  
六、其他收入   五、上繳上級支出  
    六、-末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余  
收入合計 3,340,797.60 支出合計 3,340,797.60

 

 

岳陽縣殘聯(lián)2015-度部門決算說明

 

我會主要職能是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需要,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人,2015-,我會認真貫徹落實單位職責(zé),F(xiàn)將我會2015-部門決算情況說明如下:

2015-度收入總計334.08 萬元,其中:公共財政撥款 318.08萬元,政府性基金撥款 16萬元。

2015-公共預(yù)算財政撥款支出334.08 萬元,其中:基本支出334.08萬元,系保障我局各項支出,包括用于辦公等常公用經(jīng)費,明細為工資福利支出78.18萬元,一般商品和服務(wù)支出97.65 萬元,對個人和家庭的補助支出158.25萬元。詳見《2015-度縣直部門收支決算公開表》

2015-“三公”經(jīng)費支出合計10.18萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)增加(減少)3.32萬元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 3.31萬元,比預(yù)算減少1.19萬元,降低17.26%,公務(wù)接待共67批 894人次,增減原因為:嚴格執(zhí)行接待標準;公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.87 萬元,比預(yù)算減少2.13萬元,是由于嚴格了用車流程。 詳見《2015-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。

 

                           2016-3-15

 

 

岳陽縣2015-度殘聯(lián)單位支出決算明細表

                        單位:萬元
經(jīng)濟科目 項目名稱/科目 資金來源 功能分類的項級科目代碼及名稱
合計 當(dāng)-財力 上-結(jié)轉(zhuǎn)
財政預(yù)算撥款(補助) 納入專戶管理的非稅收入撥款 政府性基金撥款 事業(yè)單位經(jīng)營收入 上級補助收入 附屬單位上繳收入 其他收入
小計 預(yù)算撥款 納入預(yù)算管理的非稅收入撥款
合計 334 318 318 0 0 16            
工資福利支出 基本工資 28.9 28.9 28.9                 2081101行政運行
津貼補貼 40.7 40.7 40.7                 2081101行政運行
社會保障繳費 8.45 8.45 8.45                 2081101行政運行
其他工資福利支出 0.12 0.12 0.12                 2081101行政運行
一般商品和服務(wù)支出 辦公費 21.4 21.4 21.4                 2081102一般行政管理事務(wù)
印刷費 13.5 13.5 13.5                 2081102一般行政管理事務(wù)
水費 0.73 0.73 0.73                 2081102一般行政管理事務(wù)
電費 2.47 2.47 2.47                 2081102一般行政管理事務(wù)
郵電費 2.57 2.57 2.57                 2081102一般行政管理事務(wù)
物業(yè)管理費 4.5 4.5 4.5                 2081102一般行政管理事務(wù)
公務(wù)用車運行維護費 6.87 6.87 6.87                 2081102一般行政管理事務(wù)
其他交通費 6.21 6.21 6.21                 2081102一般行政管理事務(wù)
差旅費 0.63 0.63 0.63                 2081102一般行政管理事務(wù)
維修費 8.92 8.92 8.92                 2081102一般行政管理事務(wù)
會議費 5.05 5.05 5.05                 2081102一般行政管理事務(wù)
勞務(wù)費                        
培訓(xùn)費 8.67 8.67 8.67                 2081102一般行政管理事務(wù)
公務(wù)接待費 3.31 3.31 3.31                 2081102一般行政管理事務(wù)
工會經(jīng)費                        
福利費                        
其他一般商品和服務(wù)支出 12.8         13           2081102一般行政管理事務(wù)
對個人和家庭的補助 離休費                        
退休費 4.44 4.44 4.44                 2081199其他殘疾人事業(yè)支出
離退休津補貼 3.99 3.99 3.99                 2081199其他殘疾人事業(yè)支出
醫(yī)療費                        
助學(xué)金                        
住房公積金 7.04 7.04 7.04                 2081199其他殘疾人事業(yè)支出
遺屬費                        
獎勵金                        
老干費                        
其他對個人和家庭的補助 143 140 140     3.2           2081199其他殘疾人事業(yè)支出
項目支出                        
事業(yè)單位經(jīng)營支出                        
對附屬單位補助支出                        
上繳上級支出                        
結(jié)余                        
其他支出                        
備注:支出的功能科目名稱要細化到項級。
岳陽縣2015-度殘聯(lián)單位“三公”經(jīng)費決算情況表
                                        單位:萬元
      本-決算數(shù)
一、支出合計 16.39
1、因公出國(境)費用  
2、公務(wù)接待費 3.31
3、公務(wù)用車費 13.08
其中:(1)公務(wù)用車運行維護費 6.87
      (2)公務(wù)用車購置  
二、相關(guān)統(tǒng)計數(shù)  
1.因公出國(境)團組數(shù)(個)  
2.因公出國(境)人數(shù)(人)  
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛)  
4.公務(wù)用車保有量(輛) 1
5.公務(wù)接待批次(批) 47
6.公務(wù)接待人數(shù)(人) 402
三、“三公”經(jīng)費增減變化原因等說明 三公經(jīng)費與預(yù)算相比略有減少,是因為嚴格執(zhí)行接待標準和用車流程

備注:1、“三公”經(jīng)費包括因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。(1)因公出國(境)費,指單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。(2)公務(wù)用車購置及運行費,指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出,公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛,包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。(3)公務(wù)接待費,指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
  2、“三公”經(jīng)費數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費和項目支出中的“三公”經(jīng)費支出。
  3、注明因公出國(境)團組數(shù)和人數(shù);當(dāng)-公務(wù)用車購置數(shù)和保有量;
  4、注明公務(wù)接待批次和人數(shù)。
  5、請對“三公”經(jīng)費增減變化原因等進行說明。

 

 

殘聯(lián)2015-三公經(jīng)費決算公開說明

    

2015-“三公”經(jīng)費支出合計10.18萬元,比公開的部門預(yù)算數(shù)增加(減少)3.32萬元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 3.31萬元,比預(yù)算減少1.19萬元,降低17.26%,公務(wù)接待共67批 894人次,增減原因為:嚴格執(zhí)行接待標準;公務(wù)用車購置及運行維護費支出6.87 萬元,比預(yù)算減少2.13萬元,是由于嚴格了用車流程,公務(wù)用車保有量為一臺。

 

                          2016-3-15

 

縣殘聯(lián)主要職責(zé)

1、按照《中國殘疾人聯(lián)合會章程》,在縣委、縣政府的領(lǐng)導(dǎo)和市殘聯(lián)的指導(dǎo)下開展工作,發(fā)展全縣殘疾人事業(yè)。

2、聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權(quán)益,為殘疾人服務(wù)。

3、團結(jié)、教育殘疾人遵紀守法,履行應(yīng)盡義務(wù),發(fā)揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現(xiàn)代化建設(shè)貢獻力量。

4、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業(yè),溝通政府、社會與殘疾人之間的聯(lián)系,動員社會理解、尊重、關(guān)心、幫助殘疾人。

5、開展殘疾人康復(fù)、教育、勞動就業(yè)、扶貧、文化、體育、用品用具供應(yīng)、福利、社會服務(wù)、無障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作,創(chuàng)造良好環(huán)境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。

6、協(xié)助政府研究、制定和實施殘疾人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃,對有關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域進行指導(dǎo)管理。

7、承擔(dān)縣人民政府殘疾人工作委員會的常工作,做好綜合組織、協(xié)調(diào)和服務(wù)。

8、負責(zé)對各類殘疾人社會團體組織進行監(jiān)督管理。

9、開展對殘疾人事業(yè)的縣內(nèi)外交流與合作。

10、承擔(dān)政府交辦的其他工作。