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岳陽縣港口航務(wù)管理所2016年決算
來源:縣交通局   2017-05-19
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岳陽縣港口航務(wù)管理所收入支出決算總表
                            財決01表
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所       2016-度             金額單位:元
收入 支出
項目 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按功能分類) 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù) 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) 行次 -初預(yù)算數(shù) 調(diào)整預(yù)算數(shù) 決算數(shù)
欄次   1 2 3 欄次   4 5 6 欄次   7 8 9
一、財政撥款收入 1 9,000,000.00 10,000,000.00 9,883,000.00 一、一般公共服務(wù)支出 37 0.00 0.00 0.00 一、基本支出 60 9,000,000.00 10,000,000.00 9,883,000.00
  其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 2 0.00 0.00 0.00 二、外交支出 38 0.00 0.00 0.00 人員經(jīng)費 61 6,000,000.00 6,500,000.00 6,463,096.40
二、上級補助收入 3 0.00 0.00 0.00 三、國防支出 39 0.00 0.00 0.00 常公用經(jīng)費 62 3,000,000.00 3,500,000.00 3,419,903.60
三、事業(yè)收入 4 0.00 0.00 0.00 四、公共安全支出 40 0.00 0.00 0.00 二、項目支出 63 0.00 0.00 0.00
四、經(jīng)營收入 5 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 41 0.00 0.00 0.00 基本建設(shè)類項目 64 0.00 0.00 0.00
五、附屬單位上繳收入 6 0.00 0.00 0.00 六、科學(xué)技術(shù)支出 42 0.00 0.00 0.00 行政事業(yè)類項目 65 0.00 0.00 0.00
六、其他收入 7 0.00 0.00 0.00 七、文化體育與傳媒支出 43 0.00 0.00 0.00 三、上繳上級支出 66 0.00 0.00 0.00
  8       八、社會保障和就業(yè)支出 44 0.00 0.00 0.00 四、經(jīng)營支出 67 0.00 0.00 0.00
  9       九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 45 0.00 0.00 0.00 五、對附屬單位補助支出 68 0.00 0.00 0.00
  10       十、節(jié)能環(huán)保支出 46 0.00 0.00 0.00   69      
  11       十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 47 0.00 0.00 0.00 支出經(jīng)濟分類 70
  12       十二、農(nóng)林水支出 48 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 基本支出和項目支出合計 71 9,883,000.00
  13       十三、交通運輸支出 49 7,500,000.00 8,500,000.00 8,383,000.00 工資福利支出 72 5,964,629.40
  14       十四、資源勘探信息等支出 50 0.00 0.00 0.00 商品和服務(wù)支出 73 3,419,903.60
  15       十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 51 0.00 0.00 0.00 對個人和家庭的補助 74 498,467.00
  16       十六、金融支出 52 0.00 0.00 0.00 對企事業(yè)單位的補貼 75 0.00
  17       十七、援助其他地區(qū)支出 53 0.00 0.00 0.00 債務(wù)利息支出 76 0.00
  18       十八、國土海洋氣象等支出 54 0.00 0.00 0.00 基本建設(shè)支出 77 0.00
  19       十九、住房保障支出 55 0.00 0.00 0.00 其他資本性支出 78 0.00
  20       二十、糧油物資儲備支出 56 0.00 0.00 0.00 其他支出 79 0.00
  21       二十一、其他支出 57 0.00 0.00 0.00   80      
  22       二十二、債務(wù)還本支出 58 0.00 0.00 0.00   81      
  23       二十三、債務(wù)付息支出 59 0.00 0.00 0.00   82      
本-收入合計 24 9,000,000.00 10,000,000.00 9,883,000.00 本-支出合計 83 9,000,000.00 10,000,000.00 9,883,000.00
用事業(yè)基金彌補收支差額 25 0.00 0.00 0.00 結(jié)余分配 84 0.00
-初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 26 0.00 0.00 0.00 交納所得稅 85 0.00
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 27 0.00 提取職工福利基金 86 0.00
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28 0.00 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 87 0.00
經(jīng)營結(jié)余 29 0.00 其他 88 0.00
  30       -末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 89 0.00 0.00 0.00
  31       基本支出結(jié)轉(zhuǎn) 90 0.00
  32       項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 91 0.00
  33       經(jīng)營結(jié)余 92 0.00
  34         93      
  35         94      
總計 36 9,000,000.00 10,000,000.00 9,883,000.00 總計 95 9,000,000.00 10,000,000.00 9,883,000.00
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。                    
收入決算表
                    財決03表
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所   2016-度       金額單位:元
項目 本-收入合計 財政撥款收入 上級補助收入 事業(yè)收入 經(jīng)營收入 附屬單位上繳收入 其他收入
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6 7
合計 9,883,000.00 9,883,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130332 砂石資源費支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 8,383,000.00 8,383,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 8,383,000.00 8,383,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140123 航道維護 8,383,000.00 8,383,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
                 
                 
                 
                 
                     
            —4.%d—        
          支出決算表        
                  財決04表
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所   2016-度       金額單位:元
項目 本-支出合計 基本支出 項目支出 上繳上級支出 經(jīng)營支出 對附屬單位補助支出
支出功能分類科目編碼 科目名稱
欄次 1 2 3 4 5 6
合計 9,883,000.00 9,883,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 農(nóng)林水支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130332 砂石資源費支出 1,500,000.00 1,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
214 交通運輸支出 8,383,000.00 8,383,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21401 公路水路運輸 8,383,000.00 8,383,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2140123 航道維護 8,383,000.00 8,383,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00
               
               
               
               
        部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表    
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所     2016-度     金額單位:元
項目 行次 預(yù)算數(shù) 統(tǒng)計數(shù) 項目 行次 統(tǒng)計數(shù)
欄次 1 2 欄次 3
一、“三公”經(jīng)費支出 1 二、機關(guān)運行經(jīng)費 22 0.00
(一)支出合計 2 170,000.00 158,486.20 (一)行政單位 23 0.00
1.因公出國(境)費 3 0.00 0.00 (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 24 0.00
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 4 100,000.00 91,059.00   25  
(1)公務(wù)用車購置費 5 0.00 0.00 三、國有資產(chǎn)占用情況 26
(2)公務(wù)用車運行維護費 6 100,000.00 91,059.00 (一)車輛數(shù)合計(輛) 27 1
3.公務(wù)接待費 7 70,000.00 67,427.20 1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 28 0
(1)國內(nèi)接待費 8 70,000.00 67,427.20 2.一般公務(wù)用車 29 1
其中:外事接待費 9 0.00 0.00 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 30 0
(2)國(境)外接待費 10 0.00 0.00 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 31 0
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) 11 5.其他用車 32 0
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) 12 0 (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) 33 0
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) 13 0 (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) 34 0
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) 14 0   35  
4.公務(wù)用車保有量(輛) 15 1   36  
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) 16 90   37  
其中:外事接待批次(個) 17 0   38  
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) 18 850   39  
其中:外事接待人次(人) 19 0   40  
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) 20 0   41  
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) 21 0   42  
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持一致!叭苯(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。
3.“機關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。
             

岳陽縣港口航務(wù)管理所2016-度部門決算說明

我所主要職能是負責(zé)全縣水上航運安全監(jiān)管等。2016-,我所認真貫徹落實單位職責(zé),F(xiàn)將我所2016-部門決算情況說明如下:

2016-度收入總計9,883,000.00元,其中:公共財政撥款9,883,000.00元。本-支出總計9,883,000.00元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。

2016-公共預(yù)算財政撥款支出9,883,000.00元,其中:基本支出9,883,000.00元,系保障我局各項支出。包括用于辦公等常公用經(jīng)費。

2016-“三公”經(jīng)費支出合計158,486.20元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少11513.80元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 67,427.20元,比預(yù)算減少2572.8元,降低3.68%,公務(wù)接待共90批 850人次,減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車購置及運行維護費支出91,059.00元,比預(yù)算減少8941.00元,降低8.94%。 詳見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。

二0一七-一-八