岳陽縣港口航務(wù)管理所收入支出決算總表 | ||||||||||||||
財決01表 | ||||||||||||||
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||||||
收入 | 支出 | |||||||||||||
項目 | 行次 | -初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按功能分類) | 行次 | -初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | 項目(按支出性質(zhì)和經(jīng)濟分類) | 行次 | -初預(yù)算數(shù) | 調(diào)整預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 3 | 欄次 | 4 | 5 | 6 | 欄次 | 7 | 8 | 9 | |||
一、財政撥款收入 | 1 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 60 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 |
其中:政府性基金預(yù)算財政撥款 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、外交支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人員經(jīng)費 | 61 | 6,000,000.00 | 6,500,000.00 | 6,463,096.40 |
二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、國防支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 常公用經(jīng)費 | 62 | 3,000,000.00 | 3,500,000.00 | 3,419,903.60 |
三、事業(yè)收入 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、項目支出 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
四、經(jīng)營收入 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、教育支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)類項目 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 行政事業(yè)類項目 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、上繳上級支出 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | 八、社會保障和就業(yè)支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、經(jīng)營支出 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
9 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、對附屬單位補助支出 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69 | ||||||||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 支出經(jīng)濟分類 | 70 | — | — | — | ||||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 48 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 基本支出和項目支出合計 | 71 | — | — | 9,883,000.00 | ||||
13 | 十三、交通運輸支出 | 49 | 7,500,000.00 | 8,500,000.00 | 8,383,000.00 | 工資福利支出 | 72 | — | — | 5,964,629.40 | ||||
14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 商品和服務(wù)支出 | 73 | — | — | 3,419,903.60 | ||||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對個人和家庭的補助 | 74 | — | — | 498,467.00 | ||||
16 | 十六、金融支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 對企事業(yè)單位的補貼 | 75 | — | — | 0.00 | ||||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 債務(wù)利息支出 | 76 | — | — | 0.00 | ||||
18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 基本建設(shè)支出 | 77 | — | — | 0.00 | ||||
19 | 十九、住房保障支出 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他資本性支出 | 78 | — | — | 0.00 | ||||
20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其他支出 | 79 | — | — | 0.00 | ||||
21 | 二十一、其他支出 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80 | ||||||||
22 | 二十二、債務(wù)還本支出 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 | ||||||||
23 | 二十三、債務(wù)付息支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 82 | ||||||||
本-收入合計 | 24 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 本-支出合計 | 83 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
用事業(yè)基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 結(jié)余分配 | 84 | — | — | 0.00 | |||||
-初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 交納所得稅 | 85 | — | — | 0.00 | |||||
基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 27 | — | — | 0.00 | 提取職工福利基金 | 86 | — | — | 0.00 | |||||
項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | — | — | 0.00 | 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 87 | — | — | 0.00 | |||||
經(jīng)營結(jié)余 | 29 | — | — | 0.00 | 其他 | 88 | — | — | 0.00 | |||||
30 | -末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
31 | 基本支出結(jié)轉(zhuǎn) | 90 | — | — | 0.00 | |||||||||
32 | 項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 91 | — | — | 0.00 | |||||||||
33 | 經(jīng)營結(jié)余 | 92 | — | — | 0.00 | |||||||||
34 | 93 | |||||||||||||
35 | 94 | |||||||||||||
總計 | 36 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | 總計 | 95 | 9,000,000.00 | 10,000,000.00 | 9,883,000.00 | |||||
注:本套決算報表中刷綠色單元格為自動取數(shù)生成,不需人工錄入數(shù)據(jù)。 |
收入決算表 | ||||||||||
財決03表 | ||||||||||
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||||||
項目 | 本-收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合計 | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130332 | 砂石資源費支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140123 | 航道維護 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
—4.%d— |
支出決算表 | |||||||||
財決04表 | |||||||||
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位:元 | |||||||
項目 | 本-支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經(jīng)營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合計 | 9,883,000.00 | 9,883,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 農(nóng)林水支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21303 | 水利 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2130332 | 砂石資源費支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
214 | 交通運輸支出 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21401 | 公路水路運輸 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2140123 | 航道維護 | 8,383,000.00 | 8,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計表 | ||||||
編制單位:岳陽縣港口航務(wù)管理所 | 2016-度 | 金額單位:元 | ||||
項目 | 行次 | 預(yù)算數(shù) | 統(tǒng)計數(shù) | 項目 | 行次 | 統(tǒng)計數(shù) |
欄次 | 1 | 2 | 欄次 | 3 | ||
一、“三公”經(jīng)費支出 | 1 | — | — | 二、機關(guān)運行經(jīng)費 | 22 | 0.00 |
(一)支出合計 | 2 | 170,000.00 | 158,486.20 | (一)行政單位 | 23 | 0.00 |
1.因公出國(境)費 | 3 | 0.00 | 0.00 | (二)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位 | 24 | 0.00 |
2.公務(wù)用車購置及運行維護費 | 4 | 100,000.00 | 91,059.00 | 25 | ||
(1)公務(wù)用車購置費 | 5 | 0.00 | 0.00 | 三、國有資產(chǎn)占用情況 | 26 | — |
(2)公務(wù)用車運行維護費 | 6 | 100,000.00 | 91,059.00 | (一)車輛數(shù)合計(輛) | 27 | 1 |
3.公務(wù)接待費 | 7 | 70,000.00 | 67,427.20 | 1.部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車 | 28 | 0 |
(1)國內(nèi)接待費 | 8 | 70,000.00 | 67,427.20 | 2.一般公務(wù)用車 | 29 | 1 |
其中:外事接待費 | 9 | 0.00 | 0.00 | 3.一般執(zhí)法執(zhí)勤用車 | 30 | 0 |
(2)國(境)外接待費 | 10 | 0.00 | 0.00 | 4.特種專業(yè)技術(shù)用車 | 31 | 0 |
(二)相關(guān)統(tǒng)計數(shù) | 11 | — | — | 5.其他用車 | 32 | 0 |
1.因公出國(境)團組數(shù)(個) | 12 | — | 0 | (二)單價50萬元以上通用設(shè)備(臺,套) | 33 | 0 |
2.因公出國(境)人次數(shù)(人) | 13 | — | 0 | (三)單價100萬元以上專用設(shè)備(臺,套) | 34 | 0 |
3.公務(wù)用車購置數(shù)(輛) | 14 | — | 0 | 35 | ||
4.公務(wù)用車保有量(輛) | 15 | — | 1 | 36 | ||
5.國內(nèi)公務(wù)接待批次(個) | 16 | — | 90 | 37 | ||
其中:外事接待批次(個) | 17 | — | 0 | 38 | ||
6.國內(nèi)公務(wù)接待人次(人) | 18 | — | 850 | 39 | ||
其中:外事接待人次(人) | 19 | — | 0 | 40 | ||
7.國(境)外公務(wù)接待批次(個) | 20 | — | 0 | 41 | ||
8.國(境)外公務(wù)接待人次(人) | 21 | — | 0 | 42 | ||
注:1.本表反映部門決算中“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費和國有資產(chǎn)占用情況等相關(guān)統(tǒng)計指標(biāo)。 | ||||||
2.“三公”經(jīng)費填列單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的支出。預(yù)算數(shù)填列-初預(yù)算數(shù),支出統(tǒng)計數(shù)應(yīng)與財決08表保持一致!叭苯(jīng)費相關(guān)統(tǒng)計數(shù)是指使用一般公共預(yù)算財政撥款負擔(dān)費用的相關(guān)批次、人次及車輛情況。 | ||||||
3.“機關(guān)運行經(jīng)費”填列行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的常公用經(jīng)費支出,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決07表保持一致。 | ||||||
4.“國有資產(chǎn)占用情況”填列單位用各類資金購置的車輛、設(shè)備等固定資產(chǎn)數(shù)量情況,相關(guān)數(shù)據(jù)應(yīng)與財決附01表保持一致。 | ||||||
岳陽縣港口航務(wù)管理所2016-度部門決算說明
我所主要職能是負責(zé)全縣水上航運安全監(jiān)管等。2016-,我所認真貫徹落實單位職責(zé),F(xiàn)將我所2016-部門決算情況說明如下:
2016-度收入總計9,883,000.00元,其中:公共財政撥款9,883,000.00元。本-支出總計9,883,000.00元。詳見《2016-度縣直部門收支決算公開表》。
2016-公共預(yù)算財政撥款支出9,883,000.00元,其中:基本支出9,883,000.00元,系保障我局各項支出。包括用于辦公等常公用經(jīng)費。
2016-“三公”經(jīng)費支出合計158,486.20元,比公開的部門預(yù)算數(shù)減少11513.80元,系節(jié)支所致。分項為:公務(wù)接待費支出 67,427.20元,比預(yù)算減少2572.8元,降低3.68%,公務(wù)接待共90批 850人次,減少原因為:嚴(yán)格執(zhí)行接待標(biāo)準(zhǔn);公務(wù)用車購置及運行維護費支出91,059.00元,比預(yù)算減少8941.00元,降低8.94%。 詳見《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費決算公開表》。
二0一七-一-八